清溢光电(688138)2025年一季度财报深度分析
一、核心财务指标
指标 2025年Q1 同比变化
营业总收入 2.99亿元 +9.83%
归母净利润 5174.22万元 +4.34%
扣非净利润 4711.81万元 +5.41%
经营活动现金流净额 5620.53万元 -2.29%
基本每股收益 0.20元 -
加权平均ROE 3.43% -0.13个百分点
二、盈利能力分析

公司2025年一季度毛利率为 31.85% ,在同行业中排名第84位。加权平均净资产收益率为3.43%,同比下降0.13个百分点,显示盈利能力略有下滑。

投入资本回报率(ROIC)为2.59%,较上年同期下降0.25个百分点,表明资本使用效率有所降低。

三、现金流状况
现金流类型 金额(万元) 同比变化
经营活动现金流净额 5620.53 -2.29%
筹资活动现金流净额 4024.38 减少5805.29万元
投资活动现金流净额 -8610.27 较上年同期改善

经营活动现金流虽略有下降,但仍保持正向流入,显示主营业务造血能力稳定。投资活动现金流大幅流出,主要系公司在建工程投入增加所致。

四、资产结构变化

截至2025年一季度末,公司资产结构发生以下显著变化:

资产负债率为45.79%,较去年同期增加8.83个百分点,显示财务杠杆有所提高。

五、运营效率分析

公司2025年一季度总资产周转率为0.11次,同比下降15.35%,显示资产使用效率有所下降。

存货周转率为1.04次,保持相对稳定水平。

六、估值指标

以2025年4月29日收盘价28.90元计算:

当前估值水平高于行业平均水平,反映市场对公司未来成长性的较高预期。

七、综合分析

清溢光电2025年一季度业绩呈现以下特点:

  1. 营收保持稳定增长,但净利润增速低于营收增速,显示成本压力有所上升
  2. 现金流状况整体健康,但经营活动现金流略有下滑需关注
  3. 公司在建工程大幅增加,显示产能扩张计划正在推进
  4. 资产周转效率下降,运营效率有待提升
  5. 当前估值水平较高,需关注后续业绩兑现情况

总体来看,公司处于稳健发展阶段,但需关注成本控制和产能扩张带来的资金压力。