莲花控股(600186)2025年一季度财报深度分析
核心财务指标
指标 2025年Q1 同比变化
营业总收入 7.94亿元 +37.77%
归母净利润 1.01亿元 +105.19%
扣非净利润 1.00亿元 +105.92%
毛利率 30.67% +25.22%
净利率 13.49% +53.7%
每股收益 0.061元 +122.63%
注:数据截至2025年一季度末,未经审计
经营亮点分析

1. 盈利能力显著提升: 公司通过品牌复兴战略和降本增效措施,实现毛利率和净利率双增长,加权平均净资产收益率达5.73%,同比上升2.58个百分点。

2. 新零售业务高速增长: 数字化营销战略成效显著,线上销售收入在2024年前三季度已突破1.1亿元,同比增长158.91%。

3. 股东回报积极: 公司回购专用证券账户持有28,588,700股,占总股本1.59%,显示管理层对公司前景的信心。

风险因素关注

1. 现金流压力: 经营活动现金流净额为-3.21亿元,同比下降283.57%,需关注资金周转情况。

2. 资产结构变化: 货币资金较上年末减少21.16%,其他应收款激增1064.9%,需关注资金使用效率。

3. 行业竞争加剧: 在味精、鸡精等传统业务面临市场饱和压力,算力服务等新业务需持续验证。

估值与展望

当前市盈率(TTM)约47.82倍,市净率约6.87倍,反映市场对公司转型的较高预期。

证券机构预测2025年全年净利润3.35亿元,对应每股收益0.18元。建议投资者关注: