广聚能源(000096)2025年一季度财报深度分析

一、核心财务数据概览
指标 2025年Q1 同比变化
营业收入(亿元) 3.27 -37.87%
归母净利润(万元) 1,449.72 +110.99%
扣非净利润(万元) 1,036.69 +45.43%
基本每股收益(元) 0.0275 -
毛利率 10.8% +51.09%
净利率 4.6% +221.6%
二、业绩亮点分析

1. 净利润逆势大幅增长:在营业收入同比下降37.87%的情况下,归母净利润实现110.99%的同比增长,扣非净利润增长45.43%,展现出超强的盈利能力。

2. 盈利能力显著提升:毛利率同比提升51.09%至10.8%,净利率同比提升221.6%至4.6%,反映公司在成本控制和产品附加值提升方面取得显著成效。

3. 投资收益贡献明显:投资收益达461.06万元,财务费用为-526.95万元,显示公司在财务管理方面的优异表现。

三、业务发展动态

1. 业务结构调整:公司完成了对航天欧华100%股权的收购,优化贸易业务结构,拓展政企产品分销业务,为未来利润增长奠定基础。

2. 库存管理加强:油品库存水平显著提升,为后续业务发展提供支撑。

3. 主营业务挑战:成品油及化工品销量下降导致主营业务收入减少,需关注后续市场拓展情况。

四、股东结构与市场反应
指标 2025年Q1 变化
股东户数 2.04万户 +6.9%
户均持股数(万股) 2.59 -6.5%
户均持股市值(万元) 49.11 -

市场资金流向:4月30日主力资金净流入3543.61万元,占总成交额10.26%,显示机构投资者信心增强。

五、风险与展望

1. 主要风险:营业收入持续下滑趋势;经营现金流净额为-4219万元,同比下降120.1%,需关注资金周转情况。

2. 未来展望:新收购业务整合效果;成本控制能力能否持续;新能源市场需求变化对公司业务的影响。

六、投资建议

广聚能源2025年一季度展现出"收入降、利润增"的特殊现象,短期看公司通过成本控制和投资管理实现了利润大幅增长,但长期发展仍需观察主营业务恢复情况和新业务拓展成效。投资者可关注:

1. 后续季度收入能否企稳回升

2. 新收购业务的整合进展

3. 毛利率和净利率的持续性