更新日期:2025年5月9日
指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 4.56 | 4.12 | +10.55% |
净利润(万元) | 5,191.00 | 6,276.49 | -17.29% |
扣非净利润(万元) | 4,623.97 | 5,662.55 | -18.34% |
基本每股收益(元) | 0.61 | 0.94 | -35.11% |
加权平均净资产收益率 | 10.41% | 18.15% | -7.74个百分点 |
收入增长与利润背离分析:
公司2024年营业收入实现10.55%的增长,主要得益于海外市场(如泰国、沙特)布局见效。然而净利润却出现17.29%的下滑,反映出以下经营挑战:
资产负债表变化:
项目 | 2024年末 | 2023年末 | 同比变化 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.53 | 5.48 | +37.53% |
净资产(亿元) | 5.57 | 3.74 | +48.88% |
应收账款(万元) | 6,287.96 | - | - |
资产规模显著扩张,主要源于上市融资及业务发展。值得注意的是,公司应收账款周转率达6.33次/年,显示较强的账款回收能力。
铁拓机械作为工信部认定的制造业单项冠军培育企业、国家级专精特新"小巨人"企业,在沥青混合料搅拌设备领域具有专业优势:
同花顺财务诊断模型给予公司总评分3.05分(行业排名靠前),其中资产质量与营运能力优秀,但成长能力与现金流表现一般。
综合评估显示:
建议投资者重点关注公司海外订单增长情况、毛利率改善趋势以及新产品研发进展。