花溪科技(872895)2024年年度报告深度分析

一、财务核心指标
指标 2024年 2023年 同比变化
营业总收入(万元) 8,218.53 7,847.00 +4.72%
归母净利润(万元) 156.26 336.00 -53.53%
扣非净利润(万元) -28.69 158.23 -118.13%
经营活动现金流净额(万元) 1,726.20 -910.82 +289.50%
基本每股收益(元) 0.03 0.07 -57.14%

关键观察:虽然营业收入实现小幅增长,但净利润大幅下滑,扣非净利润由盈转亏,显示主营业务盈利能力显著减弱。值得注意的是,经营活动现金流大幅改善,表明公司回款能力增强。

二、资产与负债结构变化
项目 2024年末(万元) 2023年末(万元) 变化幅度
资产总计 22,968.23 24,587.31 -6.59%
交易性金融资产 0 1,873.00 -100%
货币资金 3,456.00 3,075.00 +12.4%
存货 4,125.00 5,320.00 -22.44%
其他应收款 915.00 9.6 +9437.11%

关键观察:资产规模收缩明显,主要因交易性金融资产清零。存货大幅减少可能反映销售策略调整或库存管理改善。其他应收款异常增长需关注是否存在资金占用风险。

三、研发与专利情况

2024年公司新增8项专利,包括:

截至2024年末,公司累计拥有专利65项,其中发明专利9项,显示公司在农业机械领域持续保持技术投入。

四、风险提示
  1. 盈利能力下滑风险 :扣非净利润转负,主营业务盈利能力显著减弱
  2. 资金流动性风险 :其他应收款异常增长,需关注资金流向
  3. 行业竞争风险 :农业机械行业竞争加剧可能进一步压缩利润空间
  4. 原材料价格波动风险 :作为制造业企业,原材料成本波动直接影响毛利率
五、投资价值评估
估值指标 数值 行业对比
市盈率(TTM) 603.38倍 显著高于行业平均
市净率(LF) 4.75倍 高于行业平均
市销率(TTM) 11.47倍 显著高于行业平均

综合分析:当前估值水平显著高于行业平均,与公司实际盈利能力不匹配。投资者需谨慎评估高估值下的投资风险。