华光源海(872351)2024年度财务报告深度分析
一、核心财务指标概览
指标 2024年度 同比变化
营业总收入 20.78亿元 +33.99%
归母净利润 1647.47万元 -49.07%
基本每股收益 0.19元 -
每股净资产 5.08元 -
毛利率 6.43% -1.39个百分点
资产负债率 53.07% +11.66个百分点
二、经营业绩分析

2024年华光源海呈现 "营收增长、利润下滑" 的显著特征:

三、业务发展亮点

尽管财务承压,公司仍取得以下战略进展:

  1. 行业地位提升 :入选"2024中国民营物流企业50强",体现行业对其服务质量的认可。
  2. 技术创新 :自主开发的江海联运信息管理平台实现资源整合与协同管理,支撑业务规模扩张。
  3. 客户深耕 :年报会议披露对前20名重点客户进行精细化分析,客户集中度风险可控。
四、风险提示
风险维度 具体表现
盈利能力 ROE仅1.59%,同比下降2.91个百分点,资本回报率偏低
负债压力 资产负债率升至53.07%,较上年增加11.66个百分点
运营效率 存货周转率39.68次,同比下滑59.36%,需关注库存管理
五、2025年展望

基于公司战略会议释放的信号: