易实精密(836221)2024年度财务报告深度分析
核心财务指标
指标 2024年度 同比变化
营业收入(亿元) 3.22 +16.80%
归母净利润(万元) 5,538.62 +7.53%
毛利率 33.70% +2.02个百分点
资产负债率 18.26% -7.18个百分点
ROE 8.24% +2.53个百分点
注:部分数据取自2024年中报,年度数据可能存在差异
业务结构分析
新能源汽车专用零部件业务收入占比从2020年的22%提升至2024年的41%,已成为公司第一大收入来源,反映公司成功把握了新能源汽车行业快速发展的机遇。
业务板块 2024H1收入(万元) 占比
新能源汽车专用零部件 6,413.26 41%
汽车通用零部件 3,527.47 23%
传统燃油汽车专用零部件 3,367.99 22%
运营效率分析

公司运营效率持续提升,主要体现为:

公司采取"以销定产"的生产模式,2024年产能利用率接近饱和,订单处于饱和状态,2025年产能扩张将成为业绩增长的关键驱动因素。
研发与未来发展

2024年第四季度净利润同比下降的主要原因是研发投入大幅增加:

未来发展战略:

  1. 继续深耕新能源汽车零部件市场,扩大市场份额
  2. 通过产能扩张解决当前产能瓶颈问题
  3. 优化内部管理,持续提升运营效率
风险提示