百甲科技(835857)2024年年度报告深度分析

核心财务指标

指标 2024年 2023年 同比变化
营业总收入(亿元) 9.87 10.04 -1.73%
归母净利润(万元) -439.49 4012.14 由盈转亏
基本每股收益(元) -0.02 0.18 -111.11%
加权平均ROE -0.61% 5.95% -6.56个百分点
毛利率 17.13% 19.51% -2.38个百分点

经营状况分析

百甲科技2024年业绩出现显著下滑,营业收入同比下降1.73%至9.87亿元,而归母净利润则由2023年的盈利4012.14万元转为亏损439.49万元,远低于公司此前180-260万元的盈利预期。

业绩下滑主要原因

行业对比

在同业已披露公司中,百甲科技的营业总收入排名第25位,归母净利润排名第24位,毛利率排名第10位,整体处于行业中下游水平。

股东结构

截至报告期末,公司股东户数为6209户,前十大股东持股比例合计60.90%,股权结构相对集中。

分析与展望

百甲科技2024年面临严峻的经营挑战,由盈转亏的业绩表现反映出公司在行业下行周期中的抗风险能力不足。主营业务钢结构制造加工领域的价格竞争加剧,叠加应收账款管理问题,导致公司盈利能力大幅下滑。

展望未来,公司需要在以下方面进行改善:1)优化产品结构,向高附加值产品转型;2)加强应收账款管理,改善现金流状况;3)控制成本费用,提升运营效率。公司在装配式建筑领域的拓展能否成为新的增长点,仍需持续观察。

投资者需密切关注公司后续的战略调整措施及行业需求变化情况,当前财务指标显示公司面临较大经营压力,投资决策需谨慎。