指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 未完整披露 | 前三季度同比-58.07% |
归母净利润 | 未完整披露 | 前三季度同比-156.59% |
扣非净利润 | 未完整披露 | 前三季度同比-211.62% |
总资产 | 2.62亿元(9月末) | -5.37% |
资产负债率 | 9.07%(合并) | +0.08% |
1. 非标准审计意见 :会计师事务所对2024年度财报出具保留意见,主要涉及坏账准备计提的合理性及部分账务核对问题。
2. 内部控制缺陷:独立审计报告指出公司存在财务报告内部控制缺陷,具体表现为部分交易审批流程不规范。
3. 整改情况:董事会专项说明表示已启动整改程序,但市场对整改效果存疑(股价在年报披露后出现30cm跌停)。
1. 业绩持续恶化 :前三季度营收同比下滑58.07%,亏损幅度扩大至156.59%,全年业绩承压明显。
2. 现金流压力:经营活动现金流持续为负(前三季度-512万元),流动性风险需警惕。
3. 市场信心不足:股吧舆情显示投资者对公司治理能力产生质疑,市净率高达6.07存在估值泡沫风险。
1. 短期回避:鉴于审计问题未完全解决且一季度业绩未见改善迹象,建议投资者保持谨慎。
2. 长期观察点:需持续关注坏账问题的解决进度及2025年半年报的改善情况。
3. 技术面警示:当前股价13.65元较52周高点已下跌27.66%,但换手率11.67%显示抛压仍存。
• 2025-04-28:公告年报延期至4月29日披露
• 2025-04-29:集中披露包括非标审计报告在内的24份公告
• 2025-04-30:股价单日下跌5.99%,成交量放大至7.78万手