连城数控(835368)2024年年度报告深度分析

一、核心财务数据
指标 2024年 同比变化
营业收入(亿元) 57.00 -5.02%
归母净利润(亿元) 3.46 -49.26%
扣非净利润(亿元) 2.77 -52.97%
基本每股收益(元) 1.48 -49.32%
总资产(亿元) 88.32 -30.49%
归母权益(亿元) 41.89 +9.17%
二、业绩变动原因分析

1. 行业因素 :光伏行业供需失衡、市场竞争加剧导致产品价格普遍下跌,直接影响公司盈利能力。

2. 财务计提 :应收账款回款周期延长及下游客户项目暂停,公司增加减值准备计提,显著影响利润表现。

3. 季节性波动 :2024年上半年净利润3.21亿元(同比+38.21%),但下半年行业环境恶化导致全年业绩大幅下滑。

三、运营效率与资产质量
指标 2024年 同比变化
毛利率 32.43% +7.09个百分点
资产负债率 62.73% -3.33个百分点
ROE 7.86% +0.97个百分点
总资产周转率 0.21次 +7.88%

注:运营效率指标显示公司仍保持一定竞争力,但需警惕 经营活动现金流净额-3.78亿元 的流动性风险。

四、股东结构与行业定位

1. 股权集中度 :前十大股东持股63.09%,海南惠智投资(30.21%)为控股股东。

2. 业务定位 :专注光伏及半导体装备领域,提供晶体材料生长、加工设备集成服务。

3. 行业挑战 :光伏设备行业面临产能过剩压力,需关注公司技术升级与半导体业务拓展进度。