金天钛业(688750)2024年年度报告深度分析

一、经营业绩概览
指标 2024年 同比变化
营业总收入 8.08亿元 +0.91%
归母净利润 1.52亿元 +3.04%
扣非净利润 1.37亿元 +2.13%

尽管全年业绩保持增长,但第四季度表现显著下滑:营业总收入1.91亿元( -19.69% ),归母净利润3486.41万元( -33.51% )。

二、盈利能力分析
指标 2024年 同比变化
毛利率 38.05% +11.24个百分点
净利率 18.77% +2.11个百分点
每股经营性现金流 0.16元 -80.55%

成本控制能力提升显著,但现金流管理压力突出,经营性现金流净额同比减少 75.69%

三、资产负债状况
指标 2024年末 同比变化
货币资金 6.2亿元 +104.66%
应收账款 9.06亿元 +33.02%
三费占比 9.87% +8.67个百分点

应收账款增速显著高于营收增速,显示客户回款周期延长;首发募资使货币资金翻倍,但费用控制能力需加强。

四、发展前景与挑战

核心优势: 专注航空、航天、舰船等高端钛材领域,技术壁垒较高。2024年研发投入5276.86万元(占营收6.53%),同比增长8.56%。

主要风险: