海优新材(688680)2024年度财务报告深度分析

核心财务数据

指标 2024年度 同比变化
营业收入 25.91亿元 ↓46.82%
归母净利润 -5.58亿元 亏损扩大143.7%
基本每股收益 -6.57元 恶化140.7%
母公司可分配利润 0.46亿元 -

审计意见:容诚会计师事务所出具标准无保留意见

经营情况分析

业务亮点

亏损主要原因

  1. 营业收入同比骤降46.8%,反映主营产品市场需求波动剧烈
  2. 研发投入持续加大,尤其在汽车用薄膜领域的战略性布局
  3. 光伏行业价格竞争加剧导致毛利率承压

重大风险提示

持续经营风险: 连续两年净利润亏损(2023年-2.29亿元,2024年-5.58亿元),现金流压力显著
技术迭代风险: PDLC调光膜技术面临同业追赶,需持续保持研发领先优势
国际业务不确定性: 美国子公司项目受地缘政治及文化差异影响存在履约风险
产能消化风险: 光伏胶膜扩产计划与行业需求增速是否匹配存在不确定性

未来展望

公司战略聚焦"新能源材料+智能汽车材料"双赛道: