指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化(%) |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 743,531,309.94 | 744,810,202.47 | -0.17% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 102,943,557.79 | 227,142,672.51 | -54.68% |
扣除非经常性损益的净利润(元) | 89,974,530.02 | 204,041,845.12 | -55.90% |
基本每股收益(元) | 0.66 | 1.44 | -54.17% |
2024年,翔宇医疗营业收入基本与上年持平,微降0.17%,显示公司在面对市场挑战时仍保持了相对稳定的业务规模。然而, 净利润指标出现大幅下滑 ,归母净利润同比下降54.68%,扣非净利润同比下降55.90%。
这一现象表明公司虽然维持了营收规模,但盈利能力显著减弱。每股收益从1.44元降至0.66元,降幅达54.17%,直接影响了股东回报。
费用项目 | 2024年(元) | 同比变化(%) | 主要原因 |
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销售费用 | 214,984,766.15 | +26.52% | 营销人员增加导致薪酬与营销费用增加 |
管理费用 | 60,230,189.31 | +46.95% | 管理人员薪酬增加及资产折旧增加 |
研发费用 | 152,022,069.57 | +42.41% | 持续引进高端康复技术人才及研发人员 |
公司各项费用均呈现显著增长,尤其是研发费用同比增长42.41%,体现了公司在技术创新方面的持续投入。同时,建设项目投入使用导致的折旧摊销增加也是影响利润的重要因素。
从财报数据可以看出,翔宇医疗在2024年采取了以下战略方向:
这些战略举措虽然短期内影响了盈利能力,但可能为公司长期竞争力提升创造条件。
投资亮点:
主要风险:
投资者需密切关注公司后续的战略调整措施,以及研发投入带来的产品创新和市场表现。