天玛智控(688570)2024年年度报告深度分析

一、核心财务指标分析

指标 2024年 2023年 同比变化
营业收入(亿元) 18.61 22.06 -15.66%
归属于上市公司股东的净利润(亿元) 3.40 4.25 -20.01%
扣非净利润(亿元) 3.11 4.19 -25.86%
基本每股收益(元/股) 0.78 1.07 -27.10%
毛利率 44.42% 45.05% -0.63个百分点
关键发现: 2024年公司面临全面业绩下滑,营业收入和净利润双双下降超过15%,盈利能力指标均呈现显著负增长,反映出公司在煤炭行业转型期的经营压力。

二、业务板块表现

业务板块 2024年收入(亿元) 2023年收入(亿元) 同比变化
无人化智能开采控制系统解决方案 12.47 15.71 -20.57%
备件业务 4.06 4.87 -16.59%
智能制造业务 0.24 0.03 +689.38%
业务亮点: 虽然传统业务下滑明显,但智能制造业务实现爆发式增长,成为公司业务转型的重要突破口,显示出公司在业务多元化方面的初步成效。

三、现金流与研发投入

四、行业环境与公司战略

2024年煤炭行业面临"四增四降"态势:

公司应对策略:

五、分红方案

公司拟每10股派发现金红利3.3元(含税),合计1.43亿元,占净利润42.08%。

六、风险与机遇

主要风险:

发展机遇:

分析师观点: 天玛智控2024年业绩承压明显,但现金流改善和研发投入持续显示出公司的战略定力。在煤炭行业转型背景下,公司需要加快业务结构调整,将智能制造等新兴业务的增长动能转化为整体业绩的支撑点。短期投资者需关注行业政策落地情况,长期投资者则可关注公司在智能开采领域的技术积累和转化能力。