思瑞浦(688536)2024年度财务报告深度分析

一、核心财务指标
指标 2024年 2023年 同比变化
营业总收入(亿元) 12.20 10.94 +11.52%
净利润(亿元) -1.97 -0.35 -468.13%
扣非净利润(亿元) -2.81 -1.13 -149.77%
综合毛利率 48.19% 51.78% -3.59个百分点
研发费用(亿元) 5.77 5.54 +4.10%
研发费用占比 47.32% 50.64% -3.32个百分点

关键分析:公司营收实现双位数增长,但净利润亏损大幅扩大,主要受毛利率下滑、研发费用高企等因素影响。

二、分产品线表现
产品线 收入(亿元) 同比增长 毛利率 同比变化
信号链芯片 9.75 +12.19% 50.10% -4.17个百分点
电源管理芯片 2.44 +11.89% 40.52% -1.76个百分点
其他 0.01 - - -

关键分析:两大主力产品线均实现双位数增长,但毛利率普遍下滑,反映行业竞争加剧及产品价格压力。

三、分地区表现
地区 收入(亿元) 占比
境内 9.12 74.75%
境外 1.79 14.67%
其他 1.29 10.58%

关键分析:公司业务仍以国内市场为主,境外收入占比相对较低,国际化拓展仍有提升空间。

四、研发与市场拓展

关键分析:公司持续加大研发投入,产品线不断丰富,特别是在汽车电子领域取得突破,但高研发投入也影响了短期盈利能力。

五、财务健康度分析
指标 2024年 2023年 变化
货币资金(亿元) 11.34 - -
有息负债(万元) 2311.03 2384.40 -3.08%
加权ROE -1.19% 0.37% -1.56个百分点

关键分析:公司账面资金充裕,有息负债水平较低,但盈利能力指标ROE转负,反映经营效率有待提升。

六、投资建议

优势:

风险:

建议:长期关注公司在汽车电子等高增长领域的拓展情况,以及研发成果转化效率;短期需警惕盈利能力持续下滑风险。