苑东生物(688513)2024年度财务报告深度分析

核心财务指标

营业收入: 13.50亿元,同比增长20.82%,主要得益于新上市制剂产品持续贡献增量及原料药国内外销售稳定增长。

归母净利润: 2.38亿元,同比增长5.15%;剔除2,012.29万元股权激励费用影响后,实际同比增长13.47%。

扣非净利润: 1.75亿元,同比增长10.90%;剔除股权激励影响后同比增幅达22.87%,显示主营业务盈利能力显著提升。

盈利能力分析

指标 2024年 同比变化
基本每股收益 1.36元/股 +6.25%
扣非每股收益 1.00元/股 +12.36%
毛利率 77.73% -5.27%
净利率 21.88% -7.61%

毛利率下降主要受产品结构变化及原料成本上升影响,但通过费用控制仍保持较高净利率水平。

费用结构

费用类别 金额(万元) 同比变化 主要原因
销售费用 44,578.73 +15.92% 新产品营销投入增加
管理费用 10,714.56 +8.37% 股权激励费用计提
财务费用 - +12.35% 银行贷款利息增加

三费占营收比41.09%,同比下降1.91个百分点,显示费用管控取得成效。

现金流与资本结构

关键财务变动说明

综合评价

公司呈现"营收高增长、利润稳健提升"特征:

  1. 主营业务增长动能强劲,新产品管线持续放量
  2. 股权激励短期影响利润表现,但长期有利于人才战略
  3. 需关注毛利率下滑趋势及应收账款快速增长带来的营运资金压力
  4. ROIC为8.01%,资本回报率处于行业中游水平

注:以上分析基于公司2024年正式年报及业绩快报数据,分析时点为2025年5月。