凌云光(688400)2024年度财报深度分析

分析日期:2025年5月9日

核心财务指标

指标 2024年 2023年 同比变化
营业收入(元) 2,233,776,309.22 2,640,930,848.22 -15.42%
归属净利润(元) 107,036,536.55 163,969,936.65 -34.69%
扣非净利润(元) 66,044,202.71 122,262,229.85 -45.98%
研发投入(元) 454,000,000.00 - 占营收20.30%
基本每股收益(元/股) 0.23 0.35 -34.29%

业务板块分析

业务板块 2024年收入(元) 同比变化
机器视觉业务 1,620,932,784.22 -13.77%
光通信业务 612,843,525.00 -19.42%

公司业务结构持续优化,但受终端客户需求放缓影响,各板块均出现不同程度下滑。

季度业绩表现

季度 营业收入(元)
第一季度(1-3月) 443,427,489.50
第二季度(4-6月) 644,764,289.87
第三季度(7-9月) 495,875,459.74
第四季度(10-12月) 649,709,070.11

季度业绩波动明显,第四季度表现相对较好,但仍低于去年同期水平。

研发投入分析

2024年研发投入达 4.54亿元 ,占营业收入比例达 20.30% ,较2023年提升2.48个百分点。

公司持续战略聚焦智能制造与管理需求,深耕三大底层技术:

高研发投入虽短期影响利润表现,但为公司长期技术积累奠定基础。

业绩下滑原因分析

  1. 行业投资放缓 :部分下游行业投资进度放缓,影响整体市场需求
  2. 需求结构变化 :行业需求结构发生显著变化,公司产品结构调整需要时间
  3. 研发投入增加 :持续高比例的研发投入对短期利润造成压力
  4. 市场竞争加剧 :行业竞争格局变化,产品价格承压

未来展望与投资建议

机遇:

风险:

投资建议:

短期业绩承压明显,但长期技术积累值得关注。建议投资者:

  1. 密切关注下游行业需求恢复情况
  2. 跟踪公司研发成果转化进度
  3. 关注公司在新兴应用领域的布局
  4. 注意估值与业绩增速的匹配度