铂力特(688333)2024年年度报告深度分析
一、核心财务指标
指标 2024年 2023年 同比变化
营业收入(万元) 132,557.07 115,244.78 +15.02%
归属净利润(万元) 7,510 14,000 -46.98%
毛利率 数据未披露 数据未披露 -
二、业务板块表现
业务板块 2024年收入(万元) 同比增长 收入占比
3D打印定制化产品及技术服务 68,943.20 +23.51% 52.0%
3D打印设备、配件及技术服务 54,538.99 +4.99% 41.1%
3D打印原材料 9,074.86 +41.38% 6.9%

航空航天领域收入占比达 61.45% ,仍是公司核心收入来源。

三、利润下滑原因分析

1. 成本压力显著上升 :公司规模扩张导致人力成本和固定支出增加,经营杠杆效应减弱。

2. 市场环境变化 :全球经济复苏不确定性影响工业级金属增材制造需求,航空航天领域订单增速放缓。

3. 研发投入持续 :公司保持高强度研发投入,2024年新增专利申请数量未披露,但累计有效专利达375项。

四、国际市场拓展

海外收入实现 58.47% 的大幅增长,主要得益于:

- 与韩国Lincsolution、波兰CadXpert等国际代理商建立合作关系

- 协助日本合作伙伴Orix建立增材技术中心

- 西非、纳米比亚等新兴市场布局

五、行业地位与竞争优势

1. 国内航空航天增材制造金属零部件市场占有率领先

2. 参与多个重点型号装备的研制与生产交付

3. 全产业链布局优势明显(材料+设备+服务)

4. 定增项目提升批生产能力,巩固行业龙头地位

六、未来展望

1. 短期仍面临 成本控制 市场需求波动 的双重挑战

2. 中长期受益于航空航天、3C电子等领域对复杂结构件的需求增长

3. 国际化战略持续推进,海外市场有望成为新增长点

4. 行业仍处于加速成长期,预计2027年中国3D打印市场规模将突破千亿