中复神鹰(688295)2024年度报告深度分析

一、核心财务指标分析
指标 2024年 2023年 同比变化
营业收入(亿元) 15.57 22.59 -31.07%
归母净利润(亿元) -1.24 3.18 -139.12%
扣非净利润(亿元) -1.85 2.38 -177.77%
基本每股收益(元/股) -0.14 0.35 -140.00%
财务费用(万元) N/A N/A +3296.73%
经营现金流净额(亿元) 5.4 N/A +121.67%
二、关键经营问题分析

1. 营收大幅下滑: 公司2024年营业收入同比下降31.07%,主要原因是碳纤维行业产能过剩导致产品价格下调,市场竞争加剧。

2. 盈利能力恶化: 归母净利润由盈转亏,亏损1.24亿元,反映出公司在成本控制和市场定价方面面临严峻挑战。

3. 核心业务承压: 扣非净利润亏损1.85亿元,同比下降177.77%,表明公司主营业务盈利能力显著下降。

4. 财务费用激增: 财务费用同比暴增3296.73%,显示公司融资成本大幅上升,财务结构可能存在问题。

5. 经营现金流改善: 经营现金流净额同比增长121.67%,达到5.4亿元,这是年报中少有的亮点。

三、行业环境与公司应对

碳纤维行业正处于深度调整期,供需阶段性失衡导致价格压力持续。中复神鹰在年报中表示已采取以下措施应对挑战:

公司特别强调在低空经济等新兴领域的布局,试图通过技术创新寻找新的增长点。

四、估值与投资建议

截至2024年报披露时,公司估值指标显示:

当前市场对中复神鹰的评价存在分歧: