泽璟制药-U(688266)2024年度财报深度分析

核心财务数据概览

指标 2024年度 同比变化
营业收入 5.34亿元 +38.16%
归母净利润 -1.36亿元 亏损收窄51.1%
扣非净利润 -1.65亿元 亏损收窄52.8%
加权平均ROE -8.71% 改善11.29个百分点
总资产 30.05亿元 +4.09%
每股净资产 4.77元 -22.69%

经营业绩分析

2024年度,泽璟制药实现营业收入 5.34亿元 ,同比增长38.16%,主要得益于核心产品多纳非尼片的商业化推广取得显著成效。公司通过扩大药品准入医院覆盖范围,提升商业团队销售能力,推动销量持续增长。

尽管仍处于亏损状态,但亏损幅度大幅收窄。归母净利润亏损 1.36亿元 ,同比减少1.42亿元;扣非净利润亏损 1.65亿元 ,同比减少1.84亿元。这一改善主要源于营业收入的增长和成本费用的有效控制。

成本费用控制

公司在2024年持续推进 高效运营管理 ,具体表现在:

这些措施使得营业总成本得到有效控制,为亏损收窄做出重要贡献。

财务状况评估

截至2024年末,公司总资产规模达 30.05亿元 ,同比增长4.09%,显示企业规模持续扩张。但需注意的是,归属于母公司的所有者权益为 12.61亿元 ,同比下降22.74%,主要受累计亏损影响。

净资产收益率(ROE)为 -8.71% ,虽仍为负值,但较上年同期改善11.29个百分点,反映经营效率有所提升。

未来展望

基于2024年业绩表现,泽璟制药展现出以下发展态势:

  1. 核心产品商业化能力逐步验证,收入增长可持续性较强
  2. 研发管线聚焦策略初见成效,研发效率提升
  3. 成本控制机制逐步完善,经营杠杆效应开始显现

未来需关注:新药研发进展、产品毛利率改善情况以及何时实现盈亏平衡。