核心财务数据概览
指标
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2024年
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同比变化
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营业收入
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6.20亿元
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+10.49%
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归母净利润
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-1.75亿元
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-293.17%
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总资产
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29.44亿元
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+11.98%
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净资产
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21.12亿元
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-12.42%
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基本每股收益
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-1.89元
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业务结构分析
公司主营业务收入6.17亿元,按业务层级划分:
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上游业务收入4.41亿元
(占比71%),同比增长1.26%
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中游业务收入1.76亿元
(占比29%),同比大幅增长46.12%
上游业务细分表现:
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"产生光子"半导体激光元器件收入1.50亿元,
同比下降34.42%
,主要受价格战和新产品导入期影响
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"调控光子"激光光学元器件收入2.87亿元,
同比增长38.71%
,成为上游业务主要增长点
经营亮点与挑战
战略布局
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完成瑞士炬光并购和Heptagon资产收购,强化全球布局
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汽车投影业务贡献增量收入,中游业务增速显著
主要挑战
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光纤激光器市场价格战导致
核心产品单价大幅下降
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新一代预制金锡氮化铝衬底材料仍处客户验证阶段,短期收入承压
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研发投入增加叠加毛利率下滑,导致净利润出现较大亏损
未来展望
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2025年新一代衬底材料有望通过验证,改善出货情况
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中游业务占比提升将优化收入结构,但需关注盈利能力改善
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并购整合效果将逐步显现,需关注协同效应释放