指标 | 2024年 | 同比变化 |
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营业收入(亿元) | 1.35 | +6.34% |
归属于上市公司股东的净利润(万元) | -1,027.01 | 减亏49.54% |
研发费用(万元) | 7,297.55 | - |
研发费用占营收比例 | 54.12% | - |
医疗健康SoC芯片: 占营收44.31%,销量同比增长15.95%,但受单价调整影响收入同比下降9.96%。
工业控制及仪表芯片: 占营收54.4%,销量同比大增41.36%,收入同比增长26.11%,成为业绩增长核心驱动力。
公司通过差异化市场策略实现单季度销售业绩持续环比增长,存货结构优化显著提升营运能力。
2024年净利润亏损1,027万元,但同比减亏幅度达49.54%;剔除股份支付影响后减亏幅度更达83.08%。
研发投入保持行业高位水平(占营收54.12%),反映公司通过技术壁垒构建长期竞争力的战略方向。
审计报告显示存在强调事项段的无保留意见,需关注管理层对相关事项的专项说明。
主要风险: 半导体行业竞争加剧导致的毛利率压力;高研发投入对短期盈利能力的制约;产品单价波动风险。
发展机遇: 工业控制领域的快速增长;医疗电子国产替代趋势;存货管理优化带来的现金流改善潜力。
建议投资者关注公司2025年季度报告中毛利率变化及研发成果转化效率等关键指标。