晶华微(688130)2024年度财务报告深度分析
一、核心财务指标概览
指标 2024年 同比变化
营业收入(亿元) 1.35 +6.34%
归属于上市公司股东的净利润(万元) -1,027.01 减亏49.54%
研发费用(万元) 7,297.55 -
研发费用占营收比例 54.12% -
二、业务板块表现分析

医疗健康SoC芯片: 占营收44.31%,销量同比增长15.95%,但受单价调整影响收入同比下降9.96%。

工业控制及仪表芯片: 占营收54.4%,销量同比大增41.36%,收入同比增长26.11%,成为业绩增长核心驱动力。

公司通过差异化市场策略实现单季度销售业绩持续环比增长,存货结构优化显著提升营运能力。

三、盈利能力与研发投入

2024年净利润亏损1,027万元,但同比减亏幅度达49.54%;剔除股份支付影响后减亏幅度更达83.08%。

研发投入保持行业高位水平(占营收54.12%),反映公司通过技术壁垒构建长期竞争力的战略方向。

审计报告显示存在强调事项段的无保留意见,需关注管理层对相关事项的专项说明。

四、风险因素与展望

主要风险: 半导体行业竞争加剧导致的毛利率压力;高研发投入对短期盈利能力的制约;产品单价波动风险。

发展机遇: 工业控制领域的快速增长;医疗电子国产替代趋势;存货管理优化带来的现金流改善潜力。

建议投资者关注公司2025年季度报告中毛利率变化及研发成果转化效率等关键指标。