联测科技(688113)2024年度财务报告深度分析

一、核心财务数据概览
指标 2024年度 同比变化
营业总收入 4.86亿元 -1.88%
归属于母公司净利润 8,168.82万元 -9.90%
扣非净利润 7,951.25万元 -8.62%
基本每股收益 1.28元 -9.86%
加权平均净资产收益率 9.08% 下降
注:数据来源于公司2024年度业绩快报
二、业绩下滑原因分析

1. 新能源汽车市场竞争加剧 :公司主要下游应用领域的新能源汽车行业竞争激烈,导致试验服务价格下降。

2. 主动市场策略调整 :为抢占市场份额,公司采取增加试验台架数量、降低服务单价等措施,虽维持了收入稳定但压缩了利润空间。

3. 运营成本上升 :提升服务管理水平所需的投入增加,同时行业整体面临原材料价格波动压力。

三、资产负债表关键变化
指标 2024年末 同比变化
总资产 12.98亿元 增长
归属于母公司的所有者权益 9.18亿元 增长

资产规模持续扩大,显示公司仍在积极投入设备等固定资产以支持业务发展。

四、行业地位与市场表现

1. 市值排名 :截至2025年2月底,公司总市值约19.77亿元,在专用设备板块排名165/176。

2. 股价表现 :2025年2月股价区间30.3-34.44元,呈现震荡下行趋势。

3. 竞争优势 :在数据监测和分析技术领域保持专业优势,但面临行业技术迭代加速的挑战。

五、未来展望与投资建议

1. 挑战 :新能源汽车行业竞争格局短期内难以改善,价格压力可能持续。

2. 机遇 :公司通过产能扩张和服务升级积累的客户资源可能在未来市场复苏时释放价值。

3. 关注重点 :需密切跟踪公司在新业务领域的拓展进展及技术创新能力提升情况。

4. 风险提示 :行业竞争加剧可能导致利润率进一步承压,投资者需关注公司的现金流管理能力。