杰普特(688025)2024年度财报深度分析

核心财务指标

指标 2024年 同比变化
营业收入 14.54亿元 +18.62%
归母净利润 1.33亿元 +23.53%
毛利率 37.69% -3.42个百分点
期间费用率 26.72% 下降
公司在2024年实现营收与净利润双增长,但毛利率有所下滑,主要受原材料成本上升、市场竞争加剧及研发投入增加影响。

业务板块分析

业务板块 收入(亿元) 同比变化 收入占比
激光器产品 7.01 +5.36% 48.21%
激光/光学智能装备 6.28 +44.02% 43.21%
光纤器件 1.25 - 8.58%
公司业务结构持续优化,激光/光学智能装备业务成为主要增长引擎,收入占比提升至43.21%,显示从单一激光器制造商向"设备+解决方案"服务商转型的战略成效。

季度表现

季度 营业收入(亿元) 同比变化 环比变化
2024Q4 3.84 +19.22% -19.41%
第四季度营收环比下降19.41%,净利润环比下降39.41%,显示公司在季节性因素和市场波动中的脆弱性,需关注2025年季度业绩的稳定性。

战略与前景

公司在新能源、消费电子激光精密加工及光电模组检测领域的布局成效显著:

尽管面临毛利率下滑压力,但公司通过业务转型和费用控制,保持了整体盈利能力的提升。未来需关注原材料成本控制和高端市场拓展情况。