指标 | 2024年 | 同比变化 |
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营业收入(亿元) | 112.8 | +15.55% |
归母净利润(亿元) | 3.1 | -25.84% |
扣非净利润(亿元) | 2.77 | -28.91% |
基本每股收益(元) | 0.63 | - |
加权平均ROE | 7.3% | -2.98个百分点 |
1. 收入增长驱动因素 :公司2024年营业收入实现15.55%的增长,主要得益于:
2. 净利润下滑原因 :
估值指标 | 数值 | 行业参考意义 |
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市盈率(TTM) | 18.81倍 | 高于制造业平均水平 |
市净率(LF) | 1.42倍 | 处于合理区间 |
市销率(TTM) | 0.55倍 | 显示营收转化效率有待提升 |
公司采取的"稳中求进"策略在扩大市场份额方面取得成效,但在以下方面面临挑战:
机遇: 汽车行业持续复苏、新能源车渗透率提升带来结构性机会
挑战: 行业竞争加剧、原材料价格波动、利润空间持续承压
关注要点:
投资者需密切关注公司2025年一季度报告,验证盈利能力的改善情况。