指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
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营业收入(元) | 821,042,476.11 | 792,860,209.78 | +3.55% |
净利润(元) | 87,580,933.21 | 101,303,647.37 | -13.55% |
扣非净利润(元) | 62,025,030.14 | 81,890,664.17 | -24.26% |
经营现金流净额 | 大幅下降59.85% | 显著恶化 | |
研发费用 | 增长33.05% | 显著增加 |
2024年公司实现营业收入8.21亿元,同比增长3.55%,主要得益于有源晶体和车规晶体等新产品的市场渗透。但净利润同比下滑13.55%,扣非净利润下滑24.26%,反映出核心业务盈利能力承压。
经营活动现金流净额 大幅下降59.85% ,显示公司经营质量出现明显下滑。与此同时,研发投入 增长33.05% ,表明公司正在加大技术创新力度。
2024年一季度净利润同比增长59.56%,但全年净利润仍下滑,显示下半年业绩明显走弱。上半年销售毛利率25.22%,较去年同期24.19%略有提升。
公司拟每10股派发现金红利0.80元(含税),共计分配约3112万元,占净利润的35.53%。
当前股价14.25元(2025年5月8日收盘价),对应PE(TTM)84.37倍。公司面临以下关键因素:
建议投资者关注公司新产品商业化进展及现金流改善情况。