博迈科(603727)2024年年度财报深度分析

公司概况与战略发展

博迈科海洋工程股份有限公司专注于天然气液化、海洋油气开发及矿业开采等领域,为高端客户提供专用模块集成设计与建造服务。2024年,公司持续推进"四个一流"发展战略,在产品、服务、管理和场地等方面实现全面提升。

财务表现概览

指标 2024年 2023年 同比变化
营业收入(亿元) 26.40 17.99 +46.76%
归母净利润(亿元) 1.01 -0.75 扭亏为盈
总资产(亿元) 54.32 48.01 +13.15%
资产负债率 40.66% 33.1% +7.56个百分点
毛利率 16.23% 8.47% +91.71%

业务板块分析

2024年公司业绩增长主要来源于海洋油气开发模块的强劲表现,该板块收入达23.88亿元,同比增长146.34%,成为公司营收的主要驱动力。公司成功获得多个大额订单,包括与STS签署的价值7.5-10亿元的FPSO上部模块建造合同。

盈利能力与效率

公司盈利能力显著提升,净利率从负值增至3.81%,同比增长190.77%。三费(销售、管理、财务费用)占营收比为3.22%,同比下降52.97%,显示公司在成本控制方面取得成效。基本每股收益从-0.27元增至0.36元。

现金流与投资活动

尽管业绩改善,但经营活动现金流量净额大幅下降97.69%,仅为1186.88万元,主要由于项目收支净额减少。投资活动现金流净额显著减少,表明公司正在加大投资力度支持未来增长。

风险因素

研发投入与未来发展

2024年研发投入达1.19亿元,占营收的4.50%。公司围绕电气间模块、化学注入模块等领域开展多项科研项目,积极申请专利,为未来市场竞争奠定基础。

综合分析结论

博迈科2024年实现了显著的业绩反转,营收和利润双双大幅增长,特别是在海洋油气开发领域表现突出。公司通过"四个一流"战略的实施,提升了盈利能力和运营效率。然而,现金流状况恶化、应收账款增加以及负债水平上升等问题值得关注。未来公司的发展将取决于订单执行能力、现金流管理改善以及国际能源市场的走势。