再升科技(603601)2024年度报告深度分析

一、核心财务数据概览
指标 2024年 2023年 同比变化
营业收入(元) 1,475,716,983.14 1,655,645,277.83 -10.87%
归属于上市公司股东的净利润(元) 90,752,790.59 38,132,659.23 +137.99%
经营活动产生的现金流量净额(元) 大幅增长13391.46% 显著改善
二、营业收入分析

2024年公司营业收入同比下降10.87%,主要原因是悠远环境不再纳入合并范围。若扣除该因素影响,公司营业收入实际同比增长12.90%,保持了稳健增长。

分产品来看:

三、盈利能力分析

公司2024年净利润同比大幅增长137.99%,主要得益于:

  1. 产品结构优化带来的毛利率提升
  2. 成本控制措施见效
  3. 投资收益增加
  4. 资产减值损失减少

值得注意的是,公司2025年第一季度实现净利润3355.94万元,同比增长3.69%,显示盈利能力持续改善。

四、现金流与财务状况

公司2024年经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长13391.46%,现金流状况显著改善,主要得益于:

截至2024年底,公司融资余额为1.22亿元,创近一年新低,显示财务杠杆有所降低。

五、机构观点与市场表现

长江证券维持买入评级,预计2025年净利润同比增长54.27%。东吴证券给予增持评级,认为公司毛利率企稳回升,新产品新应用拓展成效显现。

近期市场表现方面,公司股价在3.47元左右波动,融资余额创近一年新低,显示市场情绪较为谨慎。

六、风险提示
  1. 原材料价格波动风险
  2. 行业竞争加剧风险
  3. 新产品市场开拓不及预期风险
  4. 宏观经济环境变化对公司业务的影响