指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
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营业收入(元) | 6,288,602,758.61 | 4,737,927,142.63 | +32.73% |
归母净利润(元) | -18,105,075.90 | 48,040,604.54 | -137.69% |
扣非净利润(元) | -17,280,929.19 | 34,321,766.21 | -150.35% |
基本每股收益(元/股) | -0.07 | 0.18 | -138.89% |
数字营销业务收入达6,191,212,516.09元,同比增长34.61%,占总营收的98.45%,是公司收入增长的核心驱动力。电商营销与社交业务成为主要增长点,但在媒体平台激励政策变化的背景下,毛利率承压明显。
客户类型 | 合作情况 |
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头部品牌客户 | 持续深化与唯品会、美的、安踏等20余家行业头部品牌的合作 |
媒体平台 | 在巨量引擎、腾讯、微博、爱奇艺、优酷等平台实现突破性增长 |
主要风险因素:
战略应对: 公司实施内容创新、科技赋能和业务国际化三大战略,通过AI技术实现业务增效,2025年一季度已实现环比扭亏为盈(归母净利润754.29万元)。
根据年报披露,2024年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司计划通过以下措施改善经营状况: