ST东时(603377)2024年度报告深度分析
一、核心财务数据
指标 2024年度
归属于上市公司股东的净利润 -9.03亿元
母公司报表期末未分配利润 2.85亿元
审计机构北京德皓国际会计师事务所出具了 保留意见 的审计报告,公司董事会、监事会已对相关事项进行专项说明。
二、审计与公司治理

1. 审计委员会构成 :由丛培红(会计专业独立董事)、申娟(独立董事)、孙翔三位委员组成,符合上市公司治理准则要求。

2. 人事变动 :原独立董事汪军民于2024年6月去世,8月补选申娟女士为独立董事并担任审计委员会委员。

3. 审计意见 :保留意见涉及事项的专项说明已随年报披露,建议投资者关注上交所网站相关文件。

三、经营风险提示

1. 连续亏损:2024年净利润亏损达9.03亿元,显示主营业务面临严峻挑战。

2. 审计风险:保留意见审计报告可能影响投资者信心,需关注后续整改措施。

3. 现金流压力:尽管未分配利润为正,但巨额亏损可能对公司持续经营能力产生影响。

四、投资者注意事项

1. 本摘要来自年报全文,建议通过上交所官网(www.sse.com.cn)查阅完整报告。

2. 关注2025年4月30日披露的《出具保留意见涉及事项的专项说明》等配套文件。

3. 公司未公布2024年度利润分配方案,符合亏损企业的常规做法。