梦百合(603313)2024年度财务报告深度分析
一、核心财务指标概览
指标 2024年 2023年 同比变化
营业总收入(亿元) 84.49 79.75 +5.94%
归母净利润(亿元) -1.51 1.07 -242.04%
扣非净利润(亿元) -2.80 1.01 -376.84%
基本每股收益(元/股) -0.27 0.22 -222.73%

关键观察:营收实现5.94%的温和增长,但净利润出现 结构性恶化 ,主要受大额信用减值(3.02亿元)及销售费用增长影响。

二、分地区业务表现
市场区域 营收(亿元) 同比变化 战略动态
北美市场 43.33 -1.14% 大客户坏账计提3.02亿,零售占比提升
欧洲市场 19.55 +20.35% 连续两年双位数增长
国内市场 14.82 +3.55% 智能床销量全国第一

区域亮点:欧洲市场成为增长引擎,北美市场因 大客户风险暴露 拖累整体表现,国内智能床业务建立竞争优势。

三、费用结构分析
费用类型 2024年(亿元) 同比变化 主要原因
销售费用 19.84 +14.04% 渠道拓展及电商投入
管理费用 5.52 -3.59% 组织架构优化
财务费用 2.76 -8.26% 借款利率下降

费用透视:销售费用率升至23.5%(2023年:21.8%),反映 品牌国际化战略 下的主动投入,但短期未能转化为利润。

四、风险提示
五、战略转型评估

积极因素:

挑战因素:

分析基准日:2025年5月9日 | 数据来源:公司2024年年度报告及公开市场信息

注:本分析基于已披露财务数据,不构成投资建议