快克智能(603203)2024年度财报深度分析
核心财务指标概览
指标 2024年 同比变化
营业收入(元) 945,089,608.47 +19.24%
归母净利润(元) 212,200,274.40 +11.10%
扣非净利润(元) 174,467,392.20 +16.57%
基本每股收益(元/股) 0.85 +10.39%
经营活动现金流量净额 未披露 -32.94%
研发投入(元) 133,000,000.00 未披露
业务板块表现分析
业务板块 营收(元) 同比变化 占比
精密焊接装联设备 698,055,350.66 +32.25% 73.86%
机器视觉制程设备 137,416,587.54 +37.00% 14.54%
智能制造成套装备 83,352,573.26 -40.52% 8.82%
固晶键合封装设备 26,109,620.48 +9.04% 2.76%

核心业务板块呈现 显著增长态势 ,其中精密焊接装联设备和机器视觉制程设备分别实现32.25%和37.00%的营收增长,成为公司业绩增长的主要驱动力。智能制造成套装备业务出现 大幅下滑 ,需关注其后续发展态势。

季度业绩亮点

2024年第四季度表现尤为突出:

第四季度业绩的 超预期表现 显示公司业务发展势头强劲,盈利能力显著提升。

财务健康状况评估
指标 数值 行业对比
负债率 28.69% 低于行业平均水平
毛利率 48.57% 行业领先水平
投资收益(元) 17,990,500.00 良好
财务费用(元) -5,066,100.00 优秀

公司展现出 较强的财务稳健性 ,负债率维持在较低水平,同时保持了行业领先的毛利率,显示其产品具有较强的市场竞争力。

风险因素与关注点
  1. 经营活动现金流量净额同比下降32.94% ,需关注公司现金流管理情况
  2. 智能制造成套装备业务营收下滑 40.52% ,需评估该业务板块的长期战略定位
  3. 净利润增速(11.10%)低于营收增速(19.24%),反映成本控制存在一定压力
  4. 研发投入达1.33亿元,需关注研发成果转化效率
投资建议与展望

基于2024年财报分析:

未来需重点关注:

注:本分析基于快克智能2024年年度报告及公开市场信息,数据截至2025年4月30日。投资有风险,决策需谨慎。