鹿山新材(603051)2024年年度报告深度分析
一、核心财务指标概览
指标 2024年 2023年 同比变动
营业收入(亿元) 20.67 29.51 -29.96%
归母净利润(万元) 1,693.56 -8,630.99 扭亏为盈
扣非净利润(万元) -65.64 -10,885.08 亏损收窄98.4%
经营性现金流净额(亿元) 5.63 -1.54 +7.17亿元
毛利率 10.33% 4.82% +5.51%
二、业务结构分析
产品类别 2024年收入(亿元) 同比变动 毛利率变动
热熔胶胶膜 11.86 -35.22% +3.73%
功能性聚烯烃热熔胶粒 8.17 -16.08% +4.77%

主营业务收入占比达 99.1% ,但光伏行业需求波动导致核心产品收入普遍下滑。值得注意的是,通过产品结构优化,两大业务线毛利率均实现显著提升。

三、盈利能力改善因素
  1. 成本控制成效显著 :营业成本同比下降33.74%,降幅大于营收下滑幅度
  2. 费用优化 :期间费用率同比下降2.3个百分点
  3. 非经常性损益贡献 :政府补助等非经常性收益达1,759.21万元
  4. 现金流改善 :经营性现金流净额同比增加7.17亿元,回款能力增强
四、战略布局与未来展望
五、风险提示

1. 光伏行业周期性波动可能持续影响主营产品需求
2. 扣非净利润仍未转正,显示主营业务盈利能力尚未完全恢复
3. 新产品研发及市场化进程存在不确定性
4. 国际业务拓展可能面临地缘政治风险