XYZH会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告确认,中国出版2024年度财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则编制,公允反映了公司合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。关键审计事项显示,收入确认、资产减值等核心会计政策执行规范。
指标类别 | 合并报表数据 | 同比变动 |
---|---|---|
营业收入 | 待补充 | 待补充 |
归母净利润 | 待补充 | 待补充 |
经营活动现金流 | 待补充 | 待补充 |
资产负债率 | 待补充 | 待补充 |
注:完整财务数据需查阅年报原文,当前公开摘要未披露具体数值
根据2024年半年度专项报告,公司2017年IPO募集资金净额11.45亿元,截至2024年6月30日累计使用进度约为82%。资金主要投向出版资源整合、信息化建设等既定项目,未发现违规使用情形。
董事会出具的内部控制评价报告显示,公司已建立完整的内部控制体系,2024年度财务报告和非财务报告内部控制均被认定为有效。审计委员会对重大关联交易等特殊事项实施了专项监督。
建议投资者重点关注:
需注意本分析基于公开摘要信息,完整评估应获取审计报告全文及财务报表附注。