晶科科技(601778)2024年度财务报告深度分析
核心财务指标
营业收入 47.75亿元 (+9.25%)
归母净利润 3.24亿元 (-15.39%)
扣非归母净利润 1.48亿元 (-41.00%)
发电量 67.14亿千瓦时 (+28%)
业务发展分析

装机规模与发电能力

截至2024年底,公司自持电站装机容量达6.45GW,同比增长20%,其中新增并网1.88GW。国内地面电站开发指标获取达3.35GW,项目储备丰富。

区域布局

重点布局广东、青海、安徽、福建及中东地区,开发模式实现多元化突破,包括火电灵活性改造、风火光打捆、数据中心负荷及源网荷储定制开发等创新模式。

海外拓展

海外电站建设明显提速,中东地区成为重要增长点,国际化战略取得实质性进展。

财务表现解读
指标 2024年 同比变化 主要原因
营业收入增长 +9.25% 正向 自持电站规模扩大及户用光伏业务增长
净利润下降 -15.39% 负向 弃光限电率上升及投资收益减少
扣非净利润 -41.00% 负向 运营成本上升及政策环境变化
战略与可持续发展

ESG进展

发布首份可持续发展报告,聚焦六大方向:ESG管理、公司治理、气候行动、创新低碳、供应链责任及员工关怀。

技术创新

荣获"储能行业共享储能电站系统先锋企业"称号,智慧风场运营能力获行业认可,源网荷储微电网项目投运。

行业地位

在新能源行业转型期展现出较强韧性,装机规模和发电量保持行业前列,为"十四五"能源转型做出积极贡献。

2025年一季度表现
Q1营业收入 11.12亿元 (+43.00%)
Q1归母净利润 -0.35亿元
Q1扣非净利润 -0.34亿元

一季度营收大幅增长但利润承压,反映行业竞争加剧及成本压力,需关注后续季度改善情况。

投资价值评估

优势

风险

民生证券等机构给予"买入"评级,认为公司长期发展潜力值得关注,但短期需警惕市场波动风险。