东峰集团(601515)2024年度财报深度分析

核心财务数据

指标 2024年度 同比变化
营业收入 14.24亿元 -45.87%
归母净利润 -4.89亿元 -425.16%
扣非净利润 -4.96亿元 -402.68%
第四季度单季营收 3.77亿元 -26.34%
第四季度单季净利润 -2.99亿元 -244.66%

经营情况分析

公司2024年度业绩呈现 大幅下滑 态势,主要财务指标均出现显著负增长:

从业务结构看,公司正在积极转型布局新能源领域,包括:

市场表现与估值

指标 数值
当前股价(2025/05/08) 4.05元
总市值 75.91亿元
市净率 1.46
市盈率(TTM) 亏损
52周最高/最低 4.37元/2.17元

当前市场给予的估值水平显示:

风险提示

  1. 主营业务持续萎缩,转型成效尚未显现
  2. 研发投入可能进一步加大亏损压力
  3. 新能源领域竞争激烈,技术路线存在不确定性
  4. 现金流压力值得关注,连续亏损可能影响持续经营能力

分析师观点

东峰集团正处于 战略转型关键期 ,传统业务萎缩与新兴业务投入期重叠导致业绩阵痛: