保税科技(600794)2024年度财务报告深度分析
一、核心财务指标概览
指标 2024年 同比变化
营业总收入 9.0亿元 -39.96%
归母净利润 2.1亿元 -16.83%
扣非净利润 1.81亿元 -20.28%
毛利率 45.80% +47.23%
净利率 25.76% +42.01%
每股收益 0.17元 -

关键观察:尽管营收大幅下滑,但通过成本控制实现了毛利率和净利率的显著提升,显示业务结构调整成效。

二、业务结构分析
业务板块 收入(亿元) 占比 毛利率
供应链管理服务 3.81 42.39% 23.43%
液化仓储 2.32 25.81% 54.79%
智慧物流 2.19 24.28% 70.94%
固体仓储 0.43 4.78% 57.82%
数据服务 0.10 1.08% 96.49%

战略转型成效:智慧物流和数据服务成为高毛利增长点,传统仓储业务占比下降至30.59%,业务结构持续优化。

三、现金流与负债状况
项目 2024年 同比变化
每股经营性现金流 0.68元 +167.54%
货币资金 5.71亿元 +3.47%
有息负债 7059.17万元 -84.37%
应收账款 630.15万元 -42.31%

财务健康度提升:现金流改善显著,负债规模大幅压缩,应收账款周转效率提高,财务结构趋于稳健。

四、利润分配方案

股东回报:维持稳定分红政策,全年股息支付率处于行业中等偏上水平。

五、风险提示与未来展望

主要风险:

  1. 子公司长江国际液体化工仓储库容利用率持续下降
  2. 三费占比上升至13.89%(同比+58.72%),成本控制压力加大
  3. 供应链管理业务收入下滑明显,需警惕传统业务萎缩风险

发展策略: