金自天正(600560)2024年度财务报告深度分析
核心财务指标
指标 2024年 同比变化
营业总收入 7.39亿元 -22.13%
归母净利润 5,261万元 +0.19%
扣非净利润 4,640万元 -3.58%
毛利率 28.03% +48.58%
净利率 7.75% +33.05%
经营活动现金流净额 -7,776万元 -700.87%
每股收益(EPS) 0.2352元 -
业务结构分析

公司主营业务高度集中于钢铁行业,占比高达 91.45% ,主要产品包括:

2024年Q4单季度表现:

指标 Q4数据 同比变化
营业总收入 2.57亿元 -8.86%
归母净利润 1,438万元 -3.32%
关键财务变动分析

营业收入下降原因: 2023年部分延缓项目集中结算导致基数较高,2024年收入回归正常水平。

净利润微增原因: 智能化、绿色化业务发展较好,毛利率提升明显(同比+48.58%)。

现金流恶化原因: 重大项目执行占用资金较多,同时采购支付货款增加35.15%,保证金支付增加32.74%。

研发投入: 2024年研发费用4,595万元,同比增长7.88%,显示公司持续推进智能化转型。

战略转型与风险提示

战略方向: 公司明确"智能化、绿色化"转型目标,通过EPC总承包模式实现规模效应,智能化产品获得市场认可。

主要风险:

  1. 钢铁行业周期性影响显著(营收占比超90%)
  2. 现金流管理压力大(经营性现金流-7,776万元)
  3. 三费占比提升至8.83%(同比+36.41%)
  4. 扣非净利润下滑3.58%,显示主营业务盈利能力承压
投资建议

短期来看,公司面临 营业收入恢复 现金流管理 的双重挑战,建议投资者保持谨慎。

长期价值取决于:

公司拟实施 每10股派0.71元 的分红方案,股息率约0.44%(按当前股价16.08元计算)。

分析报告基于公司2024年正式披露年报数据,发布日期:2025年3月27日。市场有风险,投资需谨慎。