湘电股份(600416)2024年度财务报告深度分析

一、经营概况

2024年度,湘电股份实现营业总收入47.01亿元,同比增长3.02%,但归母净利润为2.49亿元,同比下降16.98%,扣非净利润1.1亿元,同比下降35.13%。

第四季度单季数据显示,营业总收入11.84亿元(同比+5.08%),归母净利润8114.7万元(同比+107.56%),但扣非净利润仍亏损2541.39万元。

指标 2024年 同比变化
毛利率 17.61% -15.14%
净利率 5.19% -20.97%
每股收益 0.19元 -17.39%
二、业务结构分析

主营业务收入构成:

公司在国防现代化和高端装备电动化智能化领域取得进展,特别是在首台套产品和航空电气系统方面表现突出。

三、财务风险提示

1. 应收账款风险:

截至2024年底,应收账款达37.52亿元,占归母净利润的1506.95%,回收风险较高。

2. 现金流压力:

经营活动产生的现金流量净额同比下降46.9%,每股经营性现金流仅0.21元。

3. 盈利能力下滑:

毛利率和净利率双双下降,反映出成本控制压力和市场竞争加剧的影响。

四、技术优势与市场前景

核心竞争优势:

公司在风电、光伏等新兴市场实现突破,中标多个重大订单,显示出较强的市场开拓能力。

五、综合评估

湘电股份2024年呈现"增收不增利"的特点,主要财务指标表现:

评估维度 评分 行业排名
成长能力 3.13/5 第10名
盈利能力 3.39/5 第9名
偿债能力 1.67/5 第17名
现金流 0.83/5 第21名

注:评分基于同花顺财务诊断模型,满分5分,在电机行业24家公司中排名

六、投资建议

优势:

风险:

建议投资者关注公司应收账款管理和现金流改善情况,同时密切跟踪其在军工和新能源领域的技术突破和市场拓展。