一、核心财务指标概览
指标
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2024年
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同比变化
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营业总收入
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4.71亿元
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+19.68%
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归母净利润
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4822.24万元
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+40.15%
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扣非净利润
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4783.01万元
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+48.89%
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基本每股收益
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0.77元
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-
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加权平均ROE
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5.94%
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+1.79个百分点
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注:ROE为加权平均净资产收益率
二、季度业绩亮点
2024年第四季度表现尤为突出:
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单季度主营收入1.24亿元,同比增长11.44%
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单季度归母净利润1490.93万元,
同比激增159.44%
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扣非净利润1496.84万元,
同比增长214.69%
三、现金流与资产结构
项目
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2024年
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同比变化
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经营活动现金流净额
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3035.86万元
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-24.25%
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筹资活动现金流净额
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-1.02亿元
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减少7610.76万元
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投资活动现金流净额
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-1.22亿元
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较上年改善1.45亿元
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资产结构变化:
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货币资金减少38.52%,占总资产比重下降18.21个百分点
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其他非流动资产占比提升至8.18%(上年末为0)
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交易性金融资产清零(上年占比5.01%)
四、盈利能力与效率指标
指标
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2024年
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行业对比
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毛利率
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22.23%
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保持行业中等水平
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净利率
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10.24%
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同比提升1.5个百分点
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投入资本回报率
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4.92%
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+1.86个百分点
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负债率
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17.07%
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低于行业平均水平
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五、研发投入与分红政策
研发投入:
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研发支出1814.73万元,占营收3.85%
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虽同比有所下降,但仍保持技术投入
股东回报:
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拟每10股派现4元(含税)
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分红总额预计占净利润约31.2%
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上市以来累计分红融资比0.13
六、关键财务风险提示
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经营活动现金流下降24.25%,需关注应收账款管理
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货币资金大幅减少,需评估流动性风险
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研发投入占比下降,可能影响长期竞争力
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投资活动持续净流出,需关注投资回报周期
七、投资价值评估
截至年报披露日估值水平:
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市盈率(TTM):41.78倍
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市净率(LF):2.53倍
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市销率(TTM):4.27倍
核心优势:
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净利润增速显著高于营收增速,显示经营效率提升
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第四季度业绩爆发式增长,业务季节性特征明显
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低负债率提供财务弹性