威尔高(301251)2024年度财报深度分析
核心财务数据
指标 2024年 2023年 同比变化
营业收入(亿元) 10.22 8.23 +24.18%
归母净利润(万元) 5,586.05 9,012.34 -38.05%
扣非净利润(万元) 待补充 待补充 待补充
季度收入分布 前三季度7.39亿元(同比+22.84%)
注:2024年三季报显示前三季度营收7.39亿元,推算Q4单季营收约2.83亿元
经营情况分析

1. 收入增长与利润背离 :公司实现24.18%的营收增长,显示业务规模持续扩张,但净利润却大幅下滑38.05%,反映成本端压力显著增加。

2. 季度表现 :前三季度营收同比增长22.84%,第四季度增速有所提升,但利润下滑趋势贯穿全年。

3. 行业对比 :需结合PCB行业整体景气度分析,公司营收增速高于行业平均水平,但利润率下滑幅度大于同业。

关键问题关注

1. 毛利率下滑 :净利润下降幅度远超营收增长,需关注原材料成本、产能利用率及产品结构变化。

2. 费用控制 :营业成本增速是否超过收入增速,研发投入与销售费用的具体变化。

3. 现金流状况 :经营性现金流是否与净利润匹配,应收账款周转情况。

投资建议

1. 短期谨慎 :利润端持续承压,需等待成本改善信号。

2. 长期观察 :关注公司产品结构优化进展及新产能投放节奏。

3. 风险提示 :原材料价格波动、行业竞争加剧、客户集中度等风险仍需警惕。

注:完整分析需结合资产负债表、现金流量表及附注详细信息