2024年德石股份实现营业收入 6.67亿元 ,同比增长17.68%;归属于上市公司股东的净利润为 9919.37万元 ,同比增长14.37%。扣除非经常性损益的净利润为9697.93万元,同比增长14.95%,显示核心业务盈利能力稳定。
经营活动现金流净额大幅增长86.13%至 1.97亿元 ,反映公司经营质量显著提升。
业务分类 | 2024年营收(元) | 占比 | 同比变动 |
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装备产品 | 221,457,869.06 | 33.19% | +46.11% |
钻具产品 | 213,621,356.11 | 32.02% | -2.00% |
租赁及维修 | 212,866,199.92 | 31.90% | +26.03% |
装备产品成为增长主力,主要受益于技术研发与市场拓展;工程技术服务营收下滑58.63%,需关注市场竞争与项目储备情况。
管理费用 同比上涨35.74%至4897.51万元,主要因职工薪酬(+35.41%)、咨询中介费(+146.47%)等支出增加;销售费用增长13.60%,其中展会/投标费增幅达99.04%,显示市场拓展力度加大。
截至2024年末,前十大机构合计持股比例达45.91%,包括摩根士丹利、博时基金等知名机构。2025年5月公司股价因 西伯利亚力量2号项目 潜在合作预期受市场关注。
1. 归母权益下降0.38%至13.17亿元,主要因股份回购;
2. 工程技术服务业务持续萎缩需警惕;
3. 管理费用增速显著高于营收增速。