明月镜片(301101)2024年年度财务深度分析
一、核心财务指标
指标 2024年 同比变化
营业收入(亿元) 7.70 +2.88%
归母净利润(亿元) 1.77 +12.21%
扣非净利润(亿元) 1.52 +11.67%
毛利率 58.42% +0.35%
净利率 23.08% +2.83%
二、业务结构分析
产品类别 营收(亿元) 毛利率
镜片 5.95 63.48%
原料 0.90 --
成镜 0.54 --
镜架 0.05 --

明星产品表现: PMC超亮系列收入同比增长45.6%,三大明星产品占常规镜片收入55.79%。

三、战略增长点

近视防控产品: "轻松控"系列2024年销售额1.64亿元,同比增长22.7%(调整后+29.5%),已成为第二增长曲线。

营销策略: 2025年启动"N+1"传播策略,通过流量达人+代言人组合强化抖音、小红书等渠道的"种草"力度。

产品创新: 推出浅底色防蓝光镜片新产品,形成专业级、日常通用、浅底色三大系列产品矩阵。

四、财务健康度
指标 数值 变化
货币资金(亿元) 4.03 -57.71%
研发投入(亿元) 0.15 +30.69%
ROIC 10.99% --

现金流: 经营性现金流0.35元/股,同比减少24.91%,主要因结构性存款投资增加。

五、机构预期与估值

券商预测2025-2027年归母净利润为2.1/2.6/3.2亿元,对应PE 47x/38x/31x。

当前股价: 26.13元(2024年Q2区间20.18-28.41元)

六、风险提示