一、核心财务指标
报告期:2024年1月1日-12月31日
营业收入:
17.42亿元
,同比增长
4.05%
归属于上市公司股东的净利润:
-1.09亿元
,较上年
亏损收窄22.71%
经营活动现金流量净额:
大幅下滑60%
二、业务结构分析
业务板块
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2024年收入(元)
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同比变化
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收入占比
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医学诊断服务
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7.97亿
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+23.26%
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45.76%
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体外诊断产品销售
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9.45亿
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-7.46%
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54.23%
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业务结构调整显著:医学诊断服务占比从38.63%提升至45.76%,战略重心向服务业务倾斜
三、亏损原因深度解析
1.
资产减值损失计提增加
:根据《企业会计准则第8号》对资产进行重新评估
2.
信用减值损失下降
:部分长账龄应收账款实现回款
3. 体外诊断产品销售下滑
7.46%
,拖累整体业绩
4. 行业竞争加剧,医疗设备技术快速迭代带来成本压力
四、投资者关注要点
• 现金流状况恶化:经营活动现金流量净额
骤降60%
• 股东结构变化:股东户数较上期减少
13.22%
至2.78万户
• 深股通持股比例上升
245.88%
,显示外资关注度提升
• 市盈率(TTM)为
-23.78至-34.89倍
,反映市场对盈利能力的担忧
五、未来展望与风险提示
机遇:
• 医学诊断服务业务保持
23.26%
的高速增长
• 在湖南、湖北地区具有较高市场占有率与品牌美誉度
• 医疗信息化、数字化趋势可能带来业务转型机会
风险:
• 持续亏损状态尚未根本扭转,盈利持续性存疑
• 体外诊断产品面临激烈市场竞争,销售下滑趋势可能延续
• 现金流紧张可能制约公司业务拓展和技术投入