浩通科技(301026)2024年年度报告深度分析
一、核心财务指标分析

2024年度,浩通科技实现营业收入26.59亿元,同比增长5.21%,其中贸易业务收入占比57.62%,同比增长28.26%,成为主要增长动力;贵金属回收业务收入同比下降8.71%,新材料业务收入则大幅下降87.24%。

指标 2024年 2023年 同比变化
归属于上市公司股东的净利润 1.17亿元 1.05亿元 +11.42%
扣非净利润 0.96亿元 0.88亿元 +9.32%
基本每股收益 1.03元/股 0.92元/股 +11.96%
二、现金流与资本结构变动

公司现金流结构发生显著变化: 投资活动现金流量净额同比下降330.55% ,反映资本性支出减少; 筹资活动现金流量净额同比激增467.01% ,主要源于票据融资增加及销售回款改善。

经营性现金流表现亮眼,每股经营性现金流达3.97元,同比增长237.81%,显示运营效率提升。

三、业务板块表现
业务板块 2024年收入 占比 同比变化
贸易业务 15.32亿元 57.62% +28.26%
贵金属回收 10.99亿元 41.34% -8.71%
新材料业务 0.15亿元 0.56% -87.24%

值得注意的是,第四季度单季净利润同比激增1021.07%,但同期收入下降61.35%,这种反常增长可能与资产处置或会计调整有关。

四、费用控制与研发投入

销售费用同比下降13.70%至733万元,主要因运费及招待费减少;研发投入同比增长6.05%,显示公司持续投入新型原料生产研发。

整体毛利率为7.09%,低于行业平均水平,但通过费用控制实现了净利率提升。

综合分析结论

浩通科技2024年呈现 "收入缓增、利润快增" 的特点:

建议投资者重点关注2025年业务结构调整成效及新材料板块的战略调整。