博亚精工(300971)2024年年度报告深度分析

一、财务表现概览
指标 2024年 同比变化
营业总收入 3.85亿元 下降9.89%
归母净利润 4379.13万元 下降33.91%
扣非净利润 3956.06万元 下降29.69%
经营活动现金流净额 6028.25万元 由负转正
基本每股收益 0.52元 下降
加权平均ROE 4.42% 下降2.55个百分点

公司2024年整体业绩呈现下滑态势,但现金流状况显著改善,经营活动现金流净额同比增加8014.1万元。

二、业务板块分析
业务板块 表现 同比变化
板带成形加工精密装备及关键零部件 增长 +13.48%
特种装备配套产品 下滑 -46.12%

公司业务呈现明显分化:核心业务板带成形装备保持稳健增长,而特种装备配套业务受需求结构调整影响大幅下滑。

三、盈利能力与效率
指标 数值 行业对比
毛利率 44.81% 行业排名第11
ROE 4.42% 行业排名第58
资产负债率 20.73% 行业排名第31
总资产周转率 0.14次 行业排名第97

公司保持较高毛利率水平,但资产周转效率较低,ROE表现弱于同业平均水平。

四、股东回报与估值
项目 内容
分红方案 10转4股派2.5元(含税)
市盈率(TTM) 40.76倍
市净率(LF) 1.78倍
市销率(TTM) 4.63倍

公司推出较为慷慨的转增和分红方案,但当前估值水平相对较高。

五、风险与展望

风险因素:

发展机遇:

公司计划通过加强研发和市场合作来应对挑战,特别是在特种装备配套领域,力争恢复业务增长势头。

六、投资建议

综合考虑公司业务分化、估值水平和未来发展潜力: