博俊科技(300926)2024年度财务报告深度分析
一、核心财务指标
指标 2024年 同比变化
营业收入(亿元) 42.27 +62.55%
归母净利润(亿元) 6.13 +98.74%
扣非净利润(亿元) 6.12 +100.67%
基本每股收益(元) 1.51 +98.68%
毛利率 27.63% +2.10个百分点
ROE(净资产收益率) 24.63% -
二、业务结构分析
业务分类 营业收入(亿元) 占比
冲压业务 23.19 54.86%
注塑业务 0.69 1.62%
商品模业务 0.04 0.08%
其他业务 2.10 4.97%
汽车行业 23.91 56.56%
非汽车行业 2.10 4.97%
三、财务健康状况
指标 2024年 变化情况
资产负债率 64.65% 较上年提升
有息负债(亿元) 15.00 +167.58%(半年)
经营活动现金流净额(亿元) -0.63 下降132.72%
研发投入(亿元) 1.61 占比3.82%
四、关键亮点与风险

核心亮点:

主要风险:

五、投资价值评估

博俊科技2024年业绩表现亮眼,营收和净利润均实现大幅增长,主要得益于:

  1. 新能源汽车行业高景气度,公司作为核心零部件供应商充分受益
  2. 技术优势明显,模具自研率和热成型技术领先行业
  3. 客户结构优化,绑定头部新能源车企

但需关注以下因素:

  1. 高杠杆运营模式下的财务风险
  2. 现金流状况恶化可能影响未来投资能力
  3. 行业竞争加剧可能压缩利润空间

总体而言,公司具备较强的技术实力和行业地位,但投资者需密切关注其财务健康状况和现金流改善情况。