杰美特(300868)2024年度财报深度分析
一、核心财务表现
指标
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2024年
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同比变化
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行业对比
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营业总收入
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8.5亿元(预算中值)
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+12.59%
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同业排名51/60
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归母净利润
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1863万元(中报)
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扭亏为盈
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同业排名49/60
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毛利率
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22.73%
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+4.62pp
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同业排名31/60
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资产负债率
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26.36%
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+5.87pp
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同业排名19/60
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注:全年数据基于预算报告与半年度实际数据综合推算
二、业务亮点分析
自主品牌"决色"表现突出:
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销售收入同比增长
55.22%
,显著高于公司整体增速
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毛利率提升至
55.84%
(+1.17pp),成为利润增长引擎
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通过高端定位打破同质化竞争,建立中高端品牌认知
三、战略执行评估
增收降本提效成效:
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成功实现"扭亏为盈"的年度核心目标
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线上渠道拓展成效显著,直播电商助力流量转化
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供应链效率提升带动存货周转率
增长41%
至3.17次
潜在风险提示:
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Q3单季度营收
下滑43.2%
,净利润
-854.8万元
,显示业绩波动性
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财务费用达587.35万元,对利润形成压力
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资产负债率同比上升5.87个百分点,需关注偿债能力
四、未来展望
公司2024年战略聚焦:
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继续推进"大客户+品牌"双轮驱动战略
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募投项目持续投入以提升产能效益
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优化产品结构,维持自主品牌高增长态势
风险提示:预算目标受经济环境、市场竞争等多因素影响,实际业绩存在不确定性