迪普科技(300768)2024年年度报告深度分析

一、核心财务指标概览
指标 2024年 2023年 同比变化
营业收入(元) 1,154,785,875.92 1,033,970,224.02 +11.68%
归属于上市公司股东的净利润(元) 161,157,905.72 126,636,413.14 +27.26%
经营活动产生的现金流量净额(元) 328,204,582.69 - +160.69%
加权平均净资产收益率 4.95% 3.93% +1.02个百分点
注:数据来源于公司2024年年度报告
二、业务结构分析
业务板块 收入(元) 占总营收比例 同比变化
网络安全产品 766,818,580.61 66.40% +11.05%
应用交付及网络产品 287,573,743.86 24.90% +7.61%
安全服务及其他服务 91,158,627.98 7.90% +30.76%

信息安全行业收入占比达 99.20% ,同比增长11.49%,是公司营收增长的主要驱动力。

三、区域市场表现
区域 收入(元) 同比变化
华南地区 212,057,482.21 +94.40%
东北地区 - +43.35%
华中地区 - +53.15%
华北地区 149,082,488.06 -39.82%

区域市场呈现明显分化,华南地区增长最为迅猛,而华北地区收入出现较大幅度下滑。

四、盈利能力分析

扣除非经常性损益的净利润为 147,674,558.12元 ,同比增长24.06%。

非经常性损益合计13,483,347.60元,主要来源于计入当期损益的政府补助14,479,718.07元。

销售费用为429,176,271.69元,同比增长6.46%,主要因员工费用及股份支付增加所致。

管理费用为43,771,188.03元,较2023年增长20.78%,主要源于员工费用、股份支付以及折旧及摊销的增加。

五、现金流与研发投入

经营活动产生的现金流量净额大幅增长至 328,204,582.69元 ,同比增长160.69%,显示公司经营质量显著提升。

公司持续加大研发投入,2024年上半年研发费用为12,835.60万元,同比增长5.33%。

公司重视技术创新,拥有2120项专利、14条商标信息,在数据安全领域获得多项行业荣誉。

六、行业前景与公司战略

随着大数据、人工智能、数字化转型的快速推进,各行业对网络安全、数据安全等需求持续增长。

公司采取"逆势扩张"战略,在政府市场及渠道拓展上加大投入,2023年销售人员增加115人(同比增长28.97%)。

公司构建"一体两翼"产品体系,聚焦网络安全、工控安全、数据安全及应用交付等领域,提供全场景解决方案。

七、投资建议

基于2024年业绩表现,公司展现出以下投资亮点:

风险提示:区域市场发展不均衡、行业竞争加剧、技术人才流失等可能对公司未来发展带来挑战。