晨曦航空(300581)2024年度财务报告深度分析
一、核心财务数据概览
指标 2024年度 同比变化
营业收入(亿元) 1.41 ↓39.8%
归母净利润(万元) -2,659 ↓562%
扣非净利润(万元) -2,857 亏损扩大
经营现金流净额(万元) -4,811 ↑43.7%
每股收益(元) -0.0483 ↓11.35%
注:数据来源于公司正式披露的2024年年度报告
二、业务板块表现分析
产品线 收入变化 主要原因
航空惯性导航产品 ↓43.80% 市场需求萎缩,订单减少
挠性捷联惯性综合导航系统 ↓100.43% 产品迭代导致阶段性断档
光纤捷联惯性导航系统 ↓48.48% 供应商延期交付影响产品交付
航空发动机电子产品 ↑18.68% 参数采集器和飞控计算机订单增加

公司整体销售合同金额同比下降9,282万元(降幅39.78%),反映出航空产业链需求端的持续疲软。

三、亏损原因深度解析
  1. 行业环境恶化: 全球航空市场复苏滞后,国际航空运输协会数据显示2024年航空旅客量恢复速度低于预期,直接影响上游设备供应商订单。
  2. 成本压力加剧: 金属和航空燃料等原材料价格波动导致生产成本上升,叠加固定成本摊销压力。
  3. 研发投入增加: 研发费用同比增加866万元(增幅38.85%),但新技术商业化进程不及预期。
  4. 政府补助减少: 其他收益中的政府补助同比下降386万元(降幅69.63%)。
  5. 三费占比高企: 销售、管理、财务费用合计占营收比达104.98%,同比增幅达392.67%。
四、审计关注重点

年审会计师将收入确认列为关键审计事项,主要关注点包括:

审计程序显示公司收入确认政策符合准则要求,但交易频繁导致的固有错报风险仍需警惕。

五、未来展望与风险提示

潜在机遇:

主要风险: